MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412 telefon: +372 6413165 faks: +372 6413165 e-posti aadress: aids@tugikeskus.ee veebilehe aadress: www.tugikeskus.ee
Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 7 Bilanss 7 Tulemiaruanne 8 Rahavoogude aruanne 9 Netovara muutuste aruanne 10 Raamatupidamise aastaaruande lisad 11 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 11 Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 12 Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 4 Materiaalsed põhivarad 13 Lisa 5 Laenukohustised 14 Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 14 Lisa 7 Annetused ja toetused 15 Lisa 8 Muud tulud 15 Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused 15 Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud 15 Lisa 11 Tööjõukulud 16 Lisa 12 Muud kulud 16 Lisa 13 Seotud osapooled 16 Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva 16 Aruande allkirjad 17 2
Tegevusaruanne 2016 MTÜ AIDSi Tugikeskus asutati vabatahtlike rühma poolt 01.02.1994 Tallinnas üle-eestilise heategevusliku ühendusena, mis tegutseb avalikes huvides. AIDSi Tugikeskuse põhieesmärk on heategevuslik töö AIDSi epideemia leviku tõkestamiseks, AIDSi ja suguhaiguste profülaktikaks riskikäitumisega inimeste seas (narkosõltlased, sekstöötajad, riskikäitumisega noored), turvaseksi propageerimiseks ning HIV-positiivsete isikute psühho-sotsiaalseks toetamiseks. AIDSi Tugikeskus on kantud Vabariigi Valitsuse korraldusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. AIDSi Tugikeskus jätkas 2016.aastal oma tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmisel, milleks on HIV/AIDSi epideemia tõkestamine, heategevuslik abivajajate toetamine avalikes huvides. 2015.aastal tegevus toimus järgmistes projektides: Projekti eesmärgid: Projekt Kahjude vähendamise teenus (süstlavahetus) 2016.a. 1. Statsionaarses süstlavahetuse punktis nõustamisteenuse kaudu tõsta süstivate narkomaanide teadmisi HIV, suguhaiguste ja hepatiitide B ja C ja nende vältimise osas. 2. Informeerida ja motiveerida süstivaid narkomaane pöörduma ravi ja rehabilitatsiooni programmidesse eesmärgiga loobuda narkootikumidest või liituda asendusraviga muutumaks ühiskonna koormast täisväärtuslikeks liikmeteks. 3. Sekundaarse vahetuse ja tänavatöös kasutatava süstlavahetusauto kaudu jõuda nende süstivate narkomaanideni, kes statsionaarsetes süstlavahetuspunktis ei käi. 4. Haarata süstlavahetusteenusega võimalikult palju süstivaid narkomaane vähendamaks HIV nakkuse levikut mustade süstalde kaudu. 5. Üledoosidest tingitud surmade ennetamine naloksooni levitamisega ja selle kasutamise koolitamisega narkosõltlaste seas. 6. Esmaabi (haavandite puhastamine jms.) ja nõustamise kaudu vähendada tervisekahjustusi ja üledoseerimise ohtu süstivate narkomaanide seas. 7. Mustade süstalde tagastamise ja hävitamise kaudu vähendada linna reostamist bioloogiliselt ohtliku materjaliga. Projekti kirjeldus Statsionaarne süstlavahetuse punkt 2016.a. I poolaastal asus endiselt aadressil Erika 5a. Seoses ümruskonna elanike rahulolematusega süstlavahetuse teenus Erika 5a lõpetati 30.06.2016.a. ja viidi ajutiselt Põhja-Tallinna linnaosavanema loal PTV ruumidesse Niine 2 alguses kaheks kuuks, kuid hiljem seal viibimine pikendati kuni 31.12.2016.a. Uute ruumide kohta, mis PTV eraldas Paldiski mnt 36a tekkis omakorda selle piirkonna elanike vastasseis ja kaebus kohtusse. Kohtumenetlus kestis kogu II poolaasta jooksul, mis oluliselt destabiliseeris süstlavahetuse tööd. Tänavatöö toimus süstlavahetaja isiklikus autos, mis liikus erinevates Tallinna piirkondades kuid enamasti Põhja-Tallinnas. Tänavatöö täidab nii süstlavahetuse kui ka olukorra kaardistamise eesmärke. Töö statsionaarses punktis Erika tn.5a toimus kindla graafiku alusel, 7 päeva nädalas. Tänavatöö toimus tööpäeviti 5 päeva nädalas. Rahastaja tungival soovitusel järk-järgult muudeti vähendamise suunas statsionaarse süstlavahetuse punkti vastuvõtuaegu mis mõjus halvasti töötulemustele, vähendades klientide külastatavust ja rikkudes nende väljakujunenud harjumust kindlate vastuvõtuaegade suhtes.
Nõustajatena süstlavahetuse projektis töötavad spetsiaalse 40-tunnise väljaõppe saanud inimesed kellel on ka eelnev töökogemus töös narkosõltlastega. Töötajad täidavad kõiki ohutusnõuded töös ohtlike bioloogiliste jäätmetega. Turvalisuse kaalutlusel ühes vahetuses nii statsionaarses kui ka tänavatöö autos töötab vähemalt kaks inimest, kindlustatud oli mobiilside, paanikanupp. Töötänava SVP auto numbrimärk, autojuhi nimi ja tegevuse iseloom on kooskõlastatud politseiga. Autojuhil-nõustajal ja süstlavahetajal on olemas vastavasisuline volitus antud töö tegemiseks. Projekti tulemused 2013, 2014, 2015 ja 2016.a. Kokku 2016 2016 2016 Aastad 2013 2014 2015 I p/a II p/a Kokku Külastuste arv 9773 7136 6336 2880 1260 4140 Esmakülastajate arv 118 118/49 62 24 9 33 Jagatud süstalde arv 209994 245329 235126 67360 30952 98312 Tagastatud süstalde arv 168962 201952 195440 55181 23644 78825 Tagastamise % 80,5 82 83 82 76 80 Süstlavahetuse töö tulemused 2016.a. järk-järgult halvenesid seoses töötingimuste halvenemisega (tööks vähesobilikud ruumid Niine 2, ebastabiilne tuleviku perspektiiv seoses kohtumenetlustega ja pideva ohuga teenuse sulgemiseks, klientide ja personali ebakindlus tuleviku suhtes). Süstalde tagastamise protsent on läbi aastate olnud kõrge, pidevalt ületades 80 %. 2016.a. II poolaastal see langes, mis oli seotud halvenenud töötingimustega. Naloksoonikoolitusi oli läbi viidud 48, elupäästmisi koolitatud klientide poolt 31. Projekti rahastab Tervise Arengu Instituut. Projekt Tee päästmisele -3 noorte narkosõltlaste ambulatoorse ravi ja rehabilitatsiooni teenus Tallinnas Projekti kirjeldus: Ambulatoorne nõustamisteenus, mis sisaldab individuaalset nõustamist keemiliste sõltuvuste osas, individuaalset psühholoogilist ja sotsiaalnõustamist, vajadusel arst - infektsionisti konsultatsiooni. Vajadusel suunamine ambulatoorsele opioidsõltuvuse asendusravile. Klientidele osutatavad teenused (teenuste arv iga kliendi kohta määratakse individuaalselt, vastavalt vajadusele): -keemiliste sõltuvuste konsultandi nõustamine: seisundi hinnang, rehabilitatsiooni kestvuse ja spetsialistide teenuste mahu kindlaks tegemine, asendusravi vajaduse hindamine; -sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja nõustamised, k.a. võlanõustamine), vajadusel teiste spetsialistide ja institutsioonide spetsialistide konsultatsioonid jms.; -sotsiaaltöötaja-tegevusjuhi nõustamised ja tegevuste arendamine (toimetuleku õpetus, art - teraapia, käsitöö, arvuti algteadmised jms.); -psühholoogi individuaalsed ja grupinõustamised narkosõltlastele ja nende lähedastele; Igakuiselt rehabilitatsioonimeeskond hindab rehabilitatsiooni käiku ja vajadusel korrigeerib ravi ja rehabilitatsiooni plaani. Igakuiselt viiakse läbi uriini testimised illegaalsetele narkootikumidele, vajadusel korrigeeritakse ravi. Rehabilitatsiooni kuuri lõpus rehabilitatsiooni meeskond annab kliendile suunised edaspidisele narkovaba käitumise osas.
2016.a. tulemused: I Klientide vanuseline struktuur: 18-25.a. 26-30.a. 31-35.a. 36-40.a. 41-45.a. 46+.a. 19 23 34 24 4 1 N=105 II Klientide jaotus soo järgi: Mehed Naised 80 25 III Külastamiste arv: Külastamisi kokku 559 Keskmiselt iga klient kasutas teenust - 5 korda Projekti rahastas Tallinna Linna Valitsus. Projekt Tee päästmisele-2 rehabilitatsiooni talu. Narkosõltlaste rehabilitatsiooni talu asus Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Voore külas, Eidiku talus. Meeste rehabilitatsioon alustati 1998.a., naiste 2009.a. Läbi aastate sai talus abi 14-20 inimest aastas, üheaegselt viibis talus 10 meest ja 4 naist vanuses 18-35.a. Projekti eesmärgid 1. Vähendada illegaalsete narkootikumide tarbimisest tingitud meditsiinilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kahjusid. 2. Motiveerida noori sõltlasi, naisi ja mehi, loobuma uimastite tarbimisest. 3. Aidata narkootikumidest loobujatel resotsialiseeruda, leida töö- ja õppevõimalusi, taastada normaalsed perekondlikud suhted. 4. Osutada abi sõltlaste perekondadele eesmärgiga vabaneda neil kaassõltuvusest ja olla võimelised osalema sõltlase rehabilitatsiooni protsessis. Projekti kirjeldus Kuni 01.07.2015.a. projekti töö toimus järgmiselt: Kontingendi leidmine, määratlemine, meditsiiniline ettevalmistus, rehabilitatsioonile tuleku motiveerimine toimus Tallinna keskuses Erika tn 5 a. Sellega tegelesid vabatahtlikud süstlavahetuse programmist, metadoonravi personal, lapsevanemad. Sobiv kandidaat suunati komisjoni, kuhu kuuluvad psühhiaater, psühholoog, nakkushaiguste arst, sotsiaaltöötaja. Komisjon otsustas rehabilitatsiooni otstarbekuse, motivatsiooni, määras rehabilitatsiooni plaani. Registreerimise ja dokumentatsiooniga tegeleti Tallinna keskuses, Erika tn 5a. Iga isik identifitseeriti isikut tõendava dokumendi alusel. Enne rehabilitatsiooni alustamist sõlmiti sõltlasega kliendi omapoolse vastutuse leping, kus märgiti kliendi õigused ja kohustused. Tegevused rehabilitatsioonitalus: toimetulekuõpetus, tööteraapia, psühholoogi ja kogemusnõustajate iganädalased konsultatsioonid, igapäevased Anonüümsete Narkomaanide 12sammu põhimõttel läbiviidavad iseseisvad koosolekud.
Projekti tulemused 2015.a. projekti rahastamist teostas Tallinna Linnavalitsus pooleaaasta vältel jaanuarist juunini. Teiseks poolaastaks ja 2016.aastaks täiendava finantseerimise otsingud olid tulemusteta. Seoses finantseerimise katkemisega rehabilitatsioonitalu tegevus täismahus lõpetati 30.juunil 2015.a. Talu kasvandikud suunati erinevatesse rehabilitatsioonikeskustesse. Talu tegevus jätkus redutseeritud kujul, kohale jäi üks kasvataja ja kasvandike perekond, meesja naissoost sõltlaste paar ja nende 2.aastane laps. Nende rehabilitatsioon kestis aasta lõpuni ja jätkus ka järgmisel aastal. Kasvandikud tegelesid kasvataja juhendamisel tööteraapiaga, programmiga 12 sammu, toimetuleku õpetamisega, k.a. ka lapse kasvatamise õpetusega. Projekti finantseerimine toimus annetuste ja omaosaluse abil.
Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr Varad Käibevarad Raha 4 683 8 599 Nõuded ja ettemaksed 2 690 4 217 2 Kokku käibevarad 7 373 12 816 Põhivarad Materiaalsed põhivarad 161 329 172 796 4 Kokku põhivarad 161 329 172 796 Kokku varad 168 702 185 612 Kohustised ja netovara Kohustised Lühiajalised kohustised Võlad ja ettemaksed 7 504 5 100 6,3 Kokku lühiajalised kohustised 7 504 5 100 Pikaajalised kohustised Laenukohustised 20 222 20 222 5 Kokku pikaajalised kohustised 20 222 20 222 Kokku kohustised 27 726 25 322 Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 160 290 181 870 Aruandeaasta tulem -19 314-21 580 Kokku netovara 140 976 160 290 Kokku kohustised ja netovara 168 702 185 612 7
Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused 103 360 117 901 7 Muud tulud 3 834 8 Kokku tulud 103 363 118 735 Kulud Jagatud annetused ja toetused -26 318-30 381 9 Mitmesugused tegevuskulud -4 738-969 10 Tööjõukulud -78 528-97 472 11 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -11 467-11 467 4 Muud kulud -1 626-26 12 Kokku kulud -122 677-140 315 Põhitegevuse tulem -19 314-21 580 Aruandeaasta tulem -19 314-21 580 8
Rahavoogude aruanne Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem -19 314-21 580 Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus 11 467 11 467 Kokku korrigeerimised 11 467 11 467 Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 526 12 191 Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 405-1 141 Kokku rahavood põhitegevusest -3 916 937 Kokku rahavood -3 916 937 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 599 7 662 Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 916 937 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 683 8 599 9
Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem 31.12.2014 181 870 181 870 Aruandeaasta tulem -21 580-21 580 31.12.2015 160 290 160 290 Aruandeaasta tulem -19 314-19 314 31.12.2016 140 976 140 976 10
Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon Mittetulundusühingu AIDS-i Tugikeskuse (lühendatult: MTÜ ATK) 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. MTÜ ATK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha Raha ning raha ekvivaletidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Nõuded ja ettemaksed Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus-või üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved,mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Põhivara on bilansis kajastatud varad maksmusega üle 1278 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööaedest. Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1278 Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Hooned ja ehitised 20 Annetused ja toetused Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinanseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal. Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil. Tulud MTÜ AIDS-i Tugikeskus töötab projektipõhiselt, esitab projektid rahastajatele kirjeldades finanseerimise allikaid ja kust vahendid saadakse. Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal. Sihtfinanseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal. Sihtfinanseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil. Intressitulud raha pangakontodel hoidmise eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased finantstulude ja-kulude kirjed summeritakse ning tulude ja kulude aruandes näidatakse üksikute kirjete tulem. 11
Kulud Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Eraldi arvestust peetakse üldhalduskulude kohta. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeritakse. Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud ilma tööjõukuludeta. Maksustamine Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Selleks avatakse arvutis iga maksuliigi arvestamiseks eraldi analüütilised kontod. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreeditidesse kooskõlas kehtivate maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse. Maksudeklaratsioonid saadetakse Maksuametile e-maksuameti kaudu. Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 31.12.2016 12 kuu jooksul Nõuded ostjate vastu 1 446 1 446 Ostjatelt laekumata arved 1 446 1 446 Ettemaksed 1 244 1 244 Muud makstud ettemaksed Kokku nõuded ja ettemaksed 1 244 1 244 2 690 2 690 31.12.2015 12 kuu jooksul Nõuded ostjate vastu 4 113 4 113 Ostjatelt laekumata arved Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 4 113 4 113 103 103 Ettemaksed 1 1 Muud makstud ettemaksed Kokku nõuded ja ettemaksed 1 1 4 217 4 217 12
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 31.12.2016 31.12.2015 Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Üksikisiku tulumaks 1 108 0 Sotsiaalmaks 1 671 0 Kohustuslik kogumispension 89 0 Töötuskindlustusmaksed 148 0 Ettemaksukonto jääk 0 103 Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 3 016 103 0 Lisa 4 Materiaalsed põhivarad Kokku Ehitised Lõpetamata projektid ja Lõpetamata ettemaksed projektid 31.12.2014 Soetusmaksumus 229 339 23 726 23 726 253 065 Akumuleeritud kulum -68 802-68 802 Jääkmaksumus 160 537 23 726 23 726 184 263 Amortisatsioonikulu -11 467-11 467 31.12.2015 Soetusmaksumus 229 339 23 726 23 726 253 065 Akumuleeritud kulum -80 269-80 269 Jääkmaksumus 149 070 23 726 23 726 172 796 Amortisatsioonikulu -11 467-11 467 31.12.2016 Soetusmaksumus 229 339 23 726 23 726 253 065 Akumuleeritud kulum -91 736-91 736 Jääkmaksumus 137 603 23 726 23 726 161 329 13
Lisa 5 Laenukohustised 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Pikaajalised võlakirjad TERVISEKESKUS ELULOOTUS OU 12 041 12 041 0% EUR 01.01.2019 KALIKOVA NELLI 8 181 8 181 0% EUR 01.01.2019 Pikaajalised võlakirjad kokku 20 222 20 222 Laenukohustised kokku 20 222 20 222 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Pikaajalised võlakirjad TERVISEKESKUS ELULOOTUS OU 12 041 12 041 0% EUR 01.01.2019 KALIKOVA NELLI 8 181 8 181 0% EUR 01.01.2019 Pikaajalised võlakirjad kokku 20 222 20 222 Laenukohustised kokku 20 222 20 222 Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 31.12.2016 12 kuu jooksul Võlad tarnijatele 1 217 1 217 Võlad töövõtjatele 534 534 Maksuvõlad 3 016 3 016 Muud võlad 390 390 Muud viitvõlad 390 390 Saadud ettemaksed 2 347 2 347 Tulevaste perioodide tulud 2 347 2 347 Kokku võlad ja ettemaksed 7 504 7 504 31.12.2015 12 kuu jooksul Võlad tarnijatele 821 821 Võlad töövõtjatele 375 375 Muud võlad 127 127 Muud viitvõlad 127 127 Saadud ettemaksed 3 777 3 777 Tulevaste perioodide tulud 3 777 3 777 Kokku võlad ja ettemaksed 5 100 5 100 14
Lisa 7 Annetused ja toetused Sihtotstarbelised annetused ja toetused 103 360 117 901 Kokku annetused ja toetused 103 360 117 901 sh valitsemissektori fondidelt ja sihtasutustelt 115 020 115 020 sh residendist eraisikutelt 8 328 2 881 Rahalised ja mitterahalised annetused Rahaline annetus 103 360 117 901 Kokku annetused ja toetused 103 360 117 901 Lisa 8 Muud tulud Muud 3 834 Kokku muud tulud 3 834 Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused Projekt Taassünd-2 Süstivate narkomaanide sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon 2 325 11 114 Projekt Kahjude vähendamise teenus (süstlavahetus) 15 681 12 133 Projekt Tee päästmisele 8 312 2 881 Projekt WEDworks 0 4 253 Kokku jagatud annetused ja toetused 26 318 30 381 Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud Mitmesugused bürookulud 957 869 Riiklikud ja kohalikud maksud 0 30 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 3 706 0 Pangateenused 75 70 Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 738 969 15
Lisa 11 Tööjõukulud Palgakulu 58 335 72 877 Sotsiaalmaksud 20 193 24 595 Kokku tööjõukulud 78 528 97 472 Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 8 Lisa 12 Muud kulud Trahvid, viivised ja hüvitised 1 626 26 Kokku muud kulud 1 626 26 Lisa 13 Seotud osapooled Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu 4 967 4 119 Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva 2016. aastaaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud. 16